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臨沂從事財務(wù)審計報告專人專員

更新時間:2025-10-07 [舉報]

財務(wù)審計需要提供以下審計資料: 1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。 2、股東會決議及章程。 3、財務(wù)資料(資產(chǎn)負債表、利潤表、科目余額表、總賬、明細賬、憑證資料等等) 4、銀行對賬單及流水。 5、年度和季度納稅申報表。 6、專項支出費用發(fā)票及合同和項目介紹。 7、其他需要的審計資料。

【服務(wù)流程】 1、了解被審單位的需求,簽訂合同; 2、提供被審單位的財務(wù)資料; 3、提供被審單位的執(zhí)照和章程; 4、上門審計,核查被審單位的財務(wù)資料; 5、客戶驗收付款。 【業(yè)務(wù)范圍】 財務(wù)審計、企業(yè)招投標審計、非盈利機構(gòu)年度財務(wù)審計、教育培訓(xùn)和民辦幼兒園年度財務(wù)審計、醫(yī)院和事業(yè)單位年度年檢財務(wù)審計、公司成立驗資審計報告、人力資源公司勞務(wù)公司年度財務(wù)審計、旅游公司年度財務(wù)審計等等。

無保留意見是指注冊會計師對被審計單位的會計報表,依照中國注冊會計師立審計準則的要求進行審查后確認:被審計單位采用的會計處理方法遵循了會計準則及有關(guān)規(guī)定;會計報表反映的內(nèi)容符合被審計單位的實際情況;會計報表內(nèi)容完整,表述清楚,無重要遺漏;報表項目的分類和編制方法符合規(guī)定要求,因而對被審計單位的會計報表無保留地表示滿意。無保留意見意味著注冊會計師認為會計報表的反映是合法、公允和一貫的,能滿足非特定多數(shù)利害關(guān)系人的共同需要。

審計報告意見類型強調(diào)事項、非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷 注冊會計師應(yīng)當對獲取的證據(jù)進行評價,形成對內(nèi)部控制有效性的意見。只有在審計范圍沒有受到限制時,注冊會計師才能對內(nèi)部控制的有效性形成意見。如果審計范圍受到限制,注冊會計師需要解除業(yè)務(wù)約定或出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告。

公司講究的是高標準、、率的現(xiàn)代服務(wù)貫穿于客戶企業(yè)經(jīng)營、變更、調(diào)整、發(fā)展的、全周期、全過程。主要針對審計服務(wù)、內(nèi)控內(nèi)審服務(wù)等主營方向制定出一套嚴格的執(zhí)業(yè)規(guī)范和流程。吸納了一批執(zhí)業(yè)嚴謹、有執(zhí)行能力、團結(jié)向上、具有凝聚力的團隊。

審計報告的作用 (一)、鑒證作用 注冊會計師簽發(fā)的審計報告,以超然立的第三者身份,對被審計單位財務(wù)報表合法性、公允性發(fā)表意見。這種意見具有鑒證作用。 (二)、保護作用 通過不同類型的審計報告,提高或降低財務(wù)報表使用者對財務(wù)報表的信賴程度,在一定程度上對被審計單位的財產(chǎn)、債權(quán)人和股東的權(quán)益及企業(yè)利害關(guān)系人的利益起到保護作用。 (三)、作用 審計報告是對注冊會計師審計任務(wù)完成情況及其結(jié)果所作的,它可以表明審計工作的質(zhì)量并明確注冊會計師的審計責任。

標簽:從事財務(wù)審計報告財務(wù)審計報告專人專員
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